四川省残疾人联合会2021年度单位决算编制说明
发布时间:2022-09-09 来源:办公室
2021年度四川省残疾人联合会决算
目录
公开时间:2022年9月9日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省残疾人联合会(以下简称“省残联”)是中国残疾人联合会的地方组织,成立于1988年9月,为参公管理单位。省政府残工委秘书处设在省残联,残工委主任由省政府联系副省长兼任。省残联主要履行巩固党在残疾群众中的执政基础的根本政治职责、“代表、服务、管理”的基本职能职责和政府残工委秘书处参谋协调职责,主要在服务党委领导政府负责残疾人事业、协调推动政府残工委成员单位依法履职尽责、动员社会尊残扶残中发挥重要作用。
二、2021年重点工作完成情况
2021年,面对复杂严峻的外部环境和疫情灾情的冲击影响,省残联党组深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,全面落实省委省政府决策部署和中国残联工作安排,对标年度绩效目标任务和工作要点,坚持协调推进新时代四川残疾人事业高质量发展“十个坚持”新思路,履行“三大职责”,发挥“三大作用”,推动治蜀兴川残疾人事业取得新成效。
(一)狠抓十件大事要事创新事。1.深入开展党史学习教育和庆祝建党100周年系列活动。一是扎实开展党史学习教育。二是精心组织庆祝建党百年系列活动。2.编制“十四五”残疾人保障和发展规划。积极协调将残疾人特殊需求纳入四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划等7个重点专规和一般专规。3.推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。帮助1700多名农村脱贫残疾人通过股权量化项目增加稳定的家庭收入,帮助7.3万农村困难残疾人通过农村实用技术培训提升发展增收潜能。4.召开《中华人民共和国残疾人保障法》实施30周年座谈会。召开由34个省政府残工委成员单位有关负责同志和部分残疾人代表、法律工作者参加的纪念《残保法》实施30周年座谈会,陈炜副省长亲自出席座谈会并讲话。5.推动将三、四级智力和精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。提出建立三、四级智力和精神残疾人护理补贴制度等四条建议,获得各市(州)党委主要领导批示,各地都按批示积极推动落实建议。6.组织参加国际国内重大赛事、筹办省级重大比赛和活动。备战并组团参加全国第十一届残运会暨第八届特奥会,竞技体育获117枚奖牌,金牌数位列全国第12位,奖牌数位列全国第11位;群众体育项目金牌数、奖牌数均位列全国第二。7.举办首届成都国际康复福祉博览会。主办“2021中国•成都国际康复福祉博览会暨残友嘉年华活动”,邀请40多名康复领域专家学者到场指导,106家相关企业、康复机构、助残社会组织参展,线上线下参展人数10万人次,达成多个合作协议。8.组建四川省助残就业创业公益联盟。成立“四川省助残就业创业公益联盟”,着力破解残疾人就业创业难题,多渠道、多形式、全方位帮助有一定劳动能力的残疾人就业创业,灵活推动残疾人就业创业。9.狠抓“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。优化调整残疾人托养等6个公共服务事项的办事指南和服务流程并推动基层落地落实,完成2个系统对接和14个涉残应用APP上架。10.配合做好省委第九轮巡视工作。省委第九轮巡视第十一巡视组于去年8月至10月对省残联党组开展巡视工作,巡视组于去年12月底向省残联党组反馈巡视情况并就巡视整改工作提出要求。
(二)全力推进十项重点工作。1.协调推动政府残工委成员单位依法依职能服务残疾人。协调推动残工委成员单位出台《关于印发〈四川省加快发展康复医疗服务工作实施方案〉的通知》等各类意见、办法和通知17个。2.稳步提高残疾人社会保障水平。落实困难家庭重度残疾人参照单人户纳入低保,重度残疾人由政府代缴城乡居民基本养老险等政策。5.14万名智力、精神和肢体重度残疾人得到托养服务。3.持续提升残疾预防和残疾人康复服务质量。将基本康复服务落实情况纳入省委省政府绩效目标考核。1.56万余名残疾儿童得到康复救助,100.59万余名残疾人获得基本康复服务,12.66万余名残疾人享受基本辅具适配服务,基本康复服务和基本辅具适配服务率分别达到85%以上。4.不断扩大残疾人接受更多公平教育机会。残疾儿童少年义务教育普及率保持在97%以上,267名参加高考和研究生考试的残疾考生享受了合理便利政策,850名残疾考生圆了大学梦想。5.创新推动残疾人就业创业。进一步落实就业服务,残疾大学生就业人数保持较高水平,8.2万名灵活就业残疾人、662名自主创业的残疾人获得灵活就业和一次性创业补贴,融合人社部门资源帮助2.71万名残疾人提升职业技能。6.不断丰富残疾人文化体育生活。在10个市85所特殊教育学校创新实施“体育复健进校园”项目,在9个市(州)为3.4万残疾人提供康复(健身)体育器材。为3.7万余名残疾人提供特殊文化服务。7.加快推进无障碍环境建设。深度参与《四川省无障碍环境建设管理办法》立法工作,该《办法》已经省政府常务会议审议通过,并将于今年2月1日起施行。约1.72万名困难重度残疾人家庭得到无障碍改造。8.高质量完成状况调查工作。通过入户调研等方式精准掌握2848217名持证残疾人基本状况和需求状况及34898个村(社区)残疾人服务基本情况,圆满完成国务院残工委部署的状况调查工作。9.加强宣传营造氛围。利用全国助残日、残疾预防日、国际残疾人日等重大节日举办示范性引领性活动30余项示范性、引领性活动,动员社会广泛关心关爱残疾人,1000万人次线上、线下受益。10.加强残联系统意识形态管控。研究制定《省残联党组网络意识形态工作责任制实施方案》《省残联突发重大网络舆情应急处置预案》,将意识形态管控工作纳入党建工作责任制和平时考核。
(三)学思践悟创新理论形成协调推进四川残疾人事业发展新思路。全面总结提炼出推动新时代四川残疾人事业高质量发展规律性认识,形成了协调推进四川残疾人事业高质量发展“十个坚持”总体思路。
(四)纵深推进全面从严治党加强残联自身建设。1.纵深推进从严治党。履行全面从严治党主体责任,纵深推进全面从严治党、党风廉政和反腐败工作。2.加强残疾人组织建设。深入推进残联改革,完成主席团增设兼职副主席、执行理事会增设盲人理事、残联机关干部残疾人干部比例不低于15%的改革任务。3.防范化解重大风险。进一步建立健全风险防控机制,认真分析排查各类风险隐患。
三、机构设置情况
省残联本级由8个内设处(室)组成,分别是办公室、维权处、组联处、康复处、教就处、宣文处、人事处及机关党办。
第二部分 2021 年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021 年度收、支总计 11035.75 万元。与 2020 年相比, 收、支总计各增加 5008.71 万元,增长 83.10%。主要变动原 因是新增发放全国第十届残运会暨第七届特奥会和近年来 运动员、教练员参加国际赛事奖金。
(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计10993.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9585.65万元,占87.19%;政府性基金预算财政拨款收入1408万元,占12.81%。
(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计11035.75万元,其中:基本支出1847.55万元,占16.74%;项目支出9188.20万元,占83.26%。
(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计10993.65万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加5066.61万元,主要变动原因是新增发放全国第十届残运会暨第七届特奥会和近年来运动员、教练员参加国际赛事奖金。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出9585.65万元,占本年支出合计的87.19%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6015.50万元,增长168.49%。主要变动原因是新增发放全国第十届残运会暨第七届特奥会和近年来运动员、教练员参加国际赛事奖金。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出9585.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.16万元,占0.002%;教育支出(类)66.04万元,占0.69%;社会保障和就业(类)支出9226.72万元,占96.26%;卫生健康支出83.47万元,占0.87%;住房保障支出209.26万元,占2.18%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为9585.65 万元,完成预算98%。其中:
1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为0.16万元,完成预算53.09%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。
2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为66.04万元,完成预算66.44%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,取消了部分培训计划。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):支出决算为220.79万元,完成预算99.80%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为82.33万元,完成预算97.50%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为13.79万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为31.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):支出决算为1140.74万元,完成预算96.14%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求,牢固树立“过紧日子”思想,加强日常经费使用管理。
8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):支出决算为147.31万元,完成预算85.56%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求,牢固树立“过紧日子”思想,加强日常经费使用管理。
9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算为818.00万元,完成预算94.77%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。
10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):支出决算为39.95万元,完成预算99.88%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。
11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):支出决算为5913.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算为818.86万元,完成预算94.03%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为65.43万元,完成预算97.54%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况据实支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为18.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为85.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为123.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1847.55万元,其中:人员经费1497.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费349.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为49.00万元,完成预算84.78%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求,牢固树立“过紧日子”思想,加强“三公”经费管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算47.81万元,占97.57%;公务接待费支出决算1.19万元,占2.43%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2020年及2021年均无出国(境)计划,无出国经费支出,因公出国(境)经费支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出47.81万元,完成预算88.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加29.57万元,增长162.12%。主要原因是由于残疾人事业发展需要新购特种专业技术用车一台27.42万元。
其中:公务用车购置支出27.42万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,特种专业技术用车1辆、金额27.42万元,主要用于为残疾人提供“量体裁衣”式服务等所需的特种专业技术用车。截至2021年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出20.39万元。主要用于为残疾人提供“量体裁衣”式服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.19万元,完成预算29.75%。公务接待费支出决算比2020年增加0.69万元,增长138%。主要原因是2020年由于新冠疫情原因减少了接待人次,2021年逐渐恢复正常接待。其中:
国内公务接待支出1.19万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,62人次(不包括陪同人员),共计支出1.19万元,具体内容包括:接待中国残联、湖北残联、南充残联及广安残联等工作组来调研残疾人“量体裁衣”式服务工作,接待工作餐费及租车费用1.19万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出1408.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,省残联机关运行经费支出349.85万元,比2020年增加95.17万元,增长37.37%。主要原因是受新冠疫情影响,2020年减少了机关运行经费中的培训费和差旅费等经费支出,2021年机关运行经费恢复正常使用。
(二)政府采购支出情况
2021年,省残联政府采购支出总额1248.44万元,其中:政府采购货物支出856.55万元、政府采购工程支出52.14万元、政府采购服务支出339.75万元。主要用于采购残疾人康复(健身)体育器材、购买残疾人艺术服务、公务用车加油及维修服务等。授予中小企业合同金额1693.82万元,占政府采购支出总额的135.67%(本年实际支出金额小于合同金额),其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,省残联共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,省残联在2021年度预算编制阶段,组织对残疾人体育赛事奖金项目1个项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对9个项目开展了绩效自评。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
9.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。
13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
15社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
19.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
20.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。
22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。
23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。
26.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于残疾人体育相关方面的支出。
27.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指反映用于残疾人康复及宣传文化等支出。
28.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
29.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表(1)
2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表(2)
2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表(3)
2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表(4)
2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表(5)
2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表(6)
2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表(7)
2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表(8)
2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表(9)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表